| Data |
Número Credor |
Orgão Histórico |
Fase |
Valor (R$) |
Mais |
| 01/07/2025 |
01070082
FOLHA DE PAGAMENTO
|
VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES MUNICIPAIS COMISSIONADOS VINCULADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE OUVIDORIA, DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO.
|
EMPENHADO |
22.000,00 |
|
| 01/07/2025 |
01070081
FOLHA DE PAGAMENTO
|
11 - PROCURADORIA GERAL DO MUNÍCIPIO
VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES MUNICIPAIS VINCULADOS À PROCURADORIA GERAL, DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO.
|
EMPENHADO |
36.000,00 |
|
| 01/07/2025 |
01070080
FOLHA DE PAGAMENTO
|
03 - CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO
VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES MUNICIPAIS VINCULADOS À CONTROLADORIA GERAL, DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO.
|
EMPENHADO |
36.000,00 |
|
| 01/07/2025 |
01070079
KASWORK TECNOLOGIA & CONSULTORIA LTDA
|
07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
SERVIÇOS ESPECIALIZADOS NA ÁREA DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO PARA FORNECIMENTO DE SERVIÇOS DE SOLUÇÃO TECNOLÓGICA DE ACESSO REMOTO PARA GESTÃO DE NEGÓCIOS NA MODALIDADE SAAS - SOFTW [...]
|
EMPENHADO |
13.200,00 |
|
| 01/07/2025 |
01070078
FOLHA DE PAGAMENTO
|
05 - SECRETARIA DE ESPORTE E JUVENTUDE
VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES MUNICIPAIS TEMPORÁRIOS VINCULADOS A SECRETARIA DE ESPORTE E JUVENTUDE, DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO.
|
EMPENHADO |
100.000,00 |
|
| 01/07/2025 |
01070077
KASWORK TECNOLOGIA & CONSULTORIA LTDA
|
01 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS
SERVIÇOS ESPECIALIZADOS NA ÁREA DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO PARA FORNECIMENTO DE SERVIÇOS DE SOLUÇÃO TECNOLÓGICA DE ACESSO REMOTO PARA GESTÃO DE NEGÓCIOS NA MODALIDADE SAAS ? SOFTW [...]
|
EMPENHADO |
10.800,00 |
|
| 01/07/2025 |
01070076
FOLHA DE PAGAMENTO
|
05 - SECRETARIA DE ESPORTE E JUVENTUDE
VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES MUNICIPAIS VINCULADOS A SECRETARIA DE ESPORTE E JUVENTUDE, DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO.
|
EMPENHADO |
3.000,00 |
|
| 01/07/2025 |
01070075
FOLHA DE PAGAMENTO
|
10 - SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO
VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES MUNICIPAIS VINCULADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E TURISMO, DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO.
|
EMPENHADO |
36.000,00 |
|
| 01/07/2025 |
01070074
FOLHA DE PAGAMENTO
|
10 - SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO
VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES MUNICIPAIS COMISSIONADOS VINCULADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E TURISMO, DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO.
|
EMPENHADO |
25.000,00 |
|
| 01/07/2025 |
01070073
FOLHA DE PAGAMENTO
|
10 - SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO
VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES MUNICIPAIS VINCULADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E TURISMO, DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO.
|
EMPENHADO |
2.500,00 |
|
| 01/07/2025 |
01070072
FOLHA DE PAGAMENTO
|
04 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA
VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES MUNICIPAIS VINCULADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO.
|
EMPENHADO |
36.000,00 |
|
| 01/07/2025 |
01070071
FOLHA DE PAGAMENTO
|
08 - SECRETARIA DE SAÚDE
VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES MUNICIPAIS VINCULADOS À SECRETARIA DE SAÚDE, DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO.
|
EMPENHADO |
36.000,00 |
|
| 01/07/2025 |
01070070
FOLHA DE PAGAMENTO
|
08 - SECRETARIA DE SAÚDE
VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES MUNICIPAIS COMISSIONADOS VINCULADOS À SECRETARIA DE SAÚDE, DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO.
|
EMPENHADO |
60.000,00 |
|
| 01/07/2025 |
01070069
FOLHA DE PAGAMENTO
|
08 - SECRETARIA DE SAÚDE
VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES MUNICIPAIS EFETIVOS VINCULADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CORRESPONDENTE GESTÃO DOS SERVIÇOS DO MAC.
|
EMPENHADO |
500.000,00 |
|
| 01/07/2025 |
01070068
FOLHA DE PAGAMENTO
|
07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES MUNICIPAIS VINCULADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO.
|
EMPENHADO |
36.000,00 |
|
| 01/07/2025 |
01070067
KILDARY MELO GOIS
|
08 - SECRETARIA DE SAÚDE
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONEXÃO PARA PROVER LINK DE ACESSO À INTERNET INCLUINDO TODOS OS EQUIPAMENTOS E SERVIÇOS NECESSÁRIOS PARA ATENDER [...]
|
EMPENHADO |
48.158,40 |
|
| 01/07/2025 |
01070066
KILDARY MELO GOIS
|
07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONEXÃO PARA PROVER LINK DE ACESSO À INTERNET INCLUINDO TODOS OS EQUIPAMENTOS E SERVIÇOS NECESSÁRIOS PARA ATENDER [...]
|
EMPENHADO |
60.198,00 |
|
| 01/07/2025 |
01070065
FOLHA DE PAGAMENTO
|
07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES MUNICIPAIS EFETIVOS VINCULADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, REFERENTE AOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO INFANTIL.
|
EMPENHADO |
349.000,00 |
|
| 01/07/2025 |
01070064
KILDARY MELO GOIS
|
09 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONEXÃO PARA PROVER LINK DE ACESSO À INTERNET INCLUINDO TODOS OS EQUIPAMENTOS E SERVIÇOS NECESSÁRIOS PARA ATENDER [...]
|
EMPENHADO |
19.263,36 |
|
| 01/07/2025 |
01070063
FOLHA DE PAGAMENTO
|
07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES MUNICIPAIS EFETIVOS VINCULADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, REFERENTE AOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO INFANTIL.
|
EMPENHADO |
20.000,00 |
|
| 01/07/2025 |
01070062
FOLHA DE PAGAMENTO
|
07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES MUNICIPAIS VINCULADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, REFERENTE A CONTRATAÇÃO TEMPORÁRIA, DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO.
|
EMPENHADO |
1.160.000,00 |
|
| 01/07/2025 |
01070061
KILDARY MELO GOIS
|
03 - CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONEXÃO PARA PROVER LINK DE ACESSO À INTERNET INCLUINDO TODOS OS EQUIPAMENTOS E SERVIÇOS NECESSÁRIOS PARA ATENDER [...]
|
EMPENHADO |
2.407,92 |
|
| 01/07/2025 |
01070060
KILDARY MELO GOIS
|
01 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONEXÃO PARA PROVER LINK DE ACESSO À INTERNET INCLUINDO TODOS OS EQUIPAMENTOS E SERVIÇOS NECESSÁRIOS PARA ATENDER [...]
|
EMPENHADO |
9.631,68 |
|
| 01/07/2025 |
01070059
KILDARY MELO GOIS
|
02 - GABINETE DO PREFEITO
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONEXÃO PARA PROVER LINK DE ACESSO À INTERNET INCLUINDO TODOS OS EQUIPAMENTOS E SERVIÇOS NECESSÁRIOS PARA ATENDER [...]
|
EMPENHADO |
2.407,92 |
|
| 01/07/2025 |
01070058
FOLHA DE PAGAMENTO
|
07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES MUNICIPAIS EFETIVOS VINCULADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, REFERENTE A PROFISSIONAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL, DURANTE O CORRENTE EXERCÍC [...]
|
EMPENHADO |
920.000,00 |
|
| 01/07/2025 |
01070057
KILDARY MELO GOIS
|
11 - PROCURADORIA GERAL DO MUNÍCIPIO
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONEXÃO PARA PROVER LINK DE ACESSO À INTERNET INCLUINDO TODOS OS EQUIPAMENTOS E SERVIÇOS NECESSÁRIOS PARA ATENDER [...]
|
EMPENHADO |
2.407,92 |
|
| 01/07/2025 |
01070056
KILDARY MELO GOIS
|
10 - SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONEXÃO PARA PROVER LINK DE ACESSO À INTERNET INCLUINDO TODOS OS EQUIPAMENTOS E SERVIÇOS NECESSÁRIOS PARA ATENDER [...]
|
EMPENHADO |
4.815,84 |
|
| 01/07/2025 |
01070055
KILDARY MELO GOIS
|
05 - SECRETARIA DE ESPORTE E JUVENTUDE
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONEXÃO PARA PROVER LINK DE ACESSO À INTERNET INCLUINDO TODOS OS EQUIPAMENTOS E SERVIÇOS NECESSÁRIOS PARA ATENDER [...]
|
EMPENHADO |
4.815,84 |
|
| 01/07/2025 |
01070054
FOLHA DE PAGAMENTO
|
09 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES MUNICIPAIS EFETIVOS VINCULADOS A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO.
|
EMPENHADO |
20.000,00 |
|
| 01/07/2025 |
01070053
KILDARY MELO GOIS
|
04 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONEXÃO PARA PROVER LINK DE ACESSO À INTERNET INCLUINDO TODOS OS EQUIPAMENTOS E SERVIÇOS NECESSÁRIOS PARA ATENDER [...]
|
EMPENHADO |
12.039,60 |
|
| 01/07/2025 |
01070052
FOLHA DE PAGAMENTO
|
09 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES MUNICIPAIS VINCULADOS À SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, DURANTE O CORRETE EXERCÍCIO FINANCEIRO.
|
EMPENHADO |
36.000,00 |
|
| 01/07/2025 |
01070051
FOLHA DE PAGAMENTO
|
09 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES MUNICIPAIS COMISSIONADOS VINCULADOS A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO.
|
EMPENHADO |
250.000,00 |
|
| 01/07/2025 |
01070050
EDMAR PEREIRA DA SILVA
|
07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS, DESTINADOS AO TRANSPORTE ESCOLAR DE ALUNOS DO MUNICÍPIO DE TURURU/CE, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. CONFORME LICITAÇÃO Nº 001/2 [...]
|
EMPENHADO |
74.046,60 |
|
| 01/07/2025 |
01070049
WORK TECH SERVIÇOS LTDA
|
07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS, DESTINADOS AO TRANSPORTE ESCOLAR DE ALUNOS DO MUNICÍPIO DE TURURU/CE, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. CONFORME LICITAÇÃO Nº 001/2 [...]
|
EMPENHADO |
2.046,39 |
|
| 01/07/2025 |
01070048
TRANSPLUS SOLUCOES LTDA
|
04 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA LOCAÇÃO DE VEÍCULOS VISANDO GARANTIR AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS, OPERACIONAIS E ESTRATÉGICAS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICI´PIO DE TURURU/ [...]
|
EMPENHADO |
24.200,00 |
|
| 01/07/2025 |
01070047
EDMAR PEREIRA DA SILVA
|
07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS, DESTINADOS AO TRANSPORTE ESCOLAR DE ALUNOS DO MUNICÍPIO DE TURURU/CE, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. CONFORME LICITAÇÃO Nº 001/2 [...]
|
EMPENHADO |
3.391,64 |
|
| 01/07/2025 |
01070046
EDMAR PEREIRA DA SILVA
|
07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS, DESTINADOS AO TRANSPORTE ESCOLAR DE ALUNOS DO MUNICÍPIO DE TURURU/CE, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. CONFORME LICITAÇÃO Nº 001/2 [...]
|
EMPENHADO |
13.743,03 |
|
| 01/07/2025 |
01070045
TRANSPLUS SOLUCOES LTDA
|
10 - SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA LOCAÇÃO DE VEÍCULOS VISANDO GARANTIR AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS, OPERACIONAIS E ESTRATÉGICAS DA SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO DO MUNICÍPIO DE TURUR [...]
|
EMPENHADO |
24.400,00 |
|
| 01/07/2025 |
01070044
TRANSPLUS SOLUCOES LTDA
|
08 - SECRETARIA DE SAÚDE
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA LOCAÇÃO DE VEÍCULOS VISANDO GARANTIR AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS, OPERACIONAIS E ESTRATÉGICAS DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE TURURU/CE. CONFOR [...]
|
EMPENHADO |
44.300,00 |
|
| 01/07/2025 |
01070043
FOLHA DE PAGAMENTO
|
09 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES MUNICIPAIS TEMPORÁRIOS VINCULADOS A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO. (CRIANÇA FELIZ)
|
EMPENHADO |
50.000,00 |
|
| 01/07/2025 |
01070042
FOLHA DE PAGAMENTO
|
06 - SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE
VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES MUNICIPAIS VINCULADOS À SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO.
|
EMPENHADO |
36.000,00 |
|
| 01/07/2025 |
01070041
FOLHA DE PAGAMENTO
|
01 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS
VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES MUNICIPAIS VINCULADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS, DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO.
|
EMPENHADO |
36.000,00 |
|
| 01/07/2025 |
01070040
FOLHA DE PAGAMENTO
|
02 - GABINETE DO PREFEITO
VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES MUNICIPAIS COMISSIONADOS VINCULADOS AO GABINETE DO PREFEITO, DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO. (PREFEITO, VICE, SECRETÁRIO)
|
EMPENHADO |
160.000,00 |
|
| 01/07/2025 |
01070039
HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA - PJ
|
04 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA
CONTRATAÇÃO PARA A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICAÇÕES DE MATÉRIAS INSTITUCIONAIS NOS DIÁRIOS OFICIAIS, DESTTINADOS AO ATENDIMENTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA.
|
EMPENHADO |
585,20 |
|
| 01/07/2025 |
01070038
MS ENGENHARIA PROJETOS E CONSULTORIA EIRELI
|
04 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA GESTÃO DA MANUTENÇÃO E AMPLIAÇÃO DE SISTEMA DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA DO MUNICÍPIO DE TURURU/CE. CONFORME A LICITAÇÃO 001/2023-INFRA E CONTRAT [...]
|
EMPENHADO |
500.000,00 |
|
| 01/07/2025 |
01070037
MARIA SOCORRO BRAGA DE MORAIS
|
09 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
SERVIÇO TÉCNICO DE ACOMPANHAMENTO E MONITORAMENTO DAS EQUIPES DO CADASTRO ÚNICO E GESTÃO DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊN [...]
|
EMPENHADO |
17.964,12 |
|
| 01/07/2025 |
01070036
FG MENDONÇA SERVIÇOS E CONSTRUÇÕES EIRELI
|
04 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA ÁREA DE LIMPEZA PÚBLICA URBANA PARA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE COLETA, TRANSPORTE DE RESÍDUOS SÓLIDO, CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO DA LIMPEZA DE V [...]
|
EMPENHADO |
350.000,00 |
|
| 01/07/2025 |
01070035
INSS - FUNDO DO REGIME GERAL DE PREVIDENCIA
|
08 - SECRETARIA DE SAÚDE
CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS INSS (INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL), JUNTO À SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE TURURU/CE, DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO.
|
EMPENHADO |
100.000,00 |
|
| 01/07/2025 |
01070034
VEGA LOCAÇÃO E CONSTRUÇÃO EIRELI
|
02 - GABINETE DO PREFEITO
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA A REFORMA DA CASA DO CIDADÃO DO MUNICÍPIO DE TURURU/CE.
|
EMPENHADO |
56.350,82 |
|
| 01/07/2025 |
01070033
CONTABILIS SERVIÇOS DE CONTABILIDADE S/S
|
02 - GABINETE DO PREFEITO
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA CONSULTORIA E ASSESSORIA TÉCNICA E JURÍDICA EM CONTROLADORIA GOVERNAMENTAL, VISANDO À ORIENTAÇÃO TÉCNICA JUNTO AOS AGENTES PÚBLICOS, O DES [...]
|
EMPENHADO |
20.000,00 |
|
| 01/07/2025 |
01070032
CONTABILIS SERVIÇOS DE CONTABILIDADE S/S
|
09 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA CONSULTORIA E ASSESSORIA TÉCNICA E JURÍDICA EM CONTROLADORIA GOVERNAMENTAL, VISANDO À ORIENTAÇÃO TÉCNICA JUNTO AOS AGENTES PÚBLICOS, O DES [...]
|
EMPENHADO |
23.760,00 |
|
| 01/07/2025 |
01070031
CONTABILIS SERVIÇOS DE CONTABILIDADE S/S
|
08 - SECRETARIA DE SAÚDE
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA CONSULTORIA E ASSESSORIA TÉCNICA E JURÍDICA EM CONTROLADORIA GOVERNAMENTAL, VISANDO À ORIENTAÇÃO TÉCNICA JUNTO AOS AGENTES PÚBLICOS, O DES [...]
|
EMPENHADO |
28.000,00 |
|
| 01/07/2025 |
01070030
CONTABILIS SERVIÇOS DE CONTABILIDADE S/S
|
07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA CONSULTORIA E ASSESSORIA TÉCNICA E JURÍDICA EM CONTROLADORIA GOVERNAMENTAL, VISANDO À ORIENTAÇÃO TÉCNICA JUNTO AOS AGENTES PÚBLICOS, O DES [...]
|
EMPENHADO |
31.200,00 |
|
| 01/07/2025 |
01070029
CONTABILIS SERVIÇOS DE CONTABILIDADE S/S
|
04 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA CONSULTORIA E ASSESSORIA TÉCNICA E JURÍDICA EM CONTROLADORIA GOVERNAMENTAL, VISANDO À ORIENTAÇÃO TÉCNICA JUNTO AOS AGENTES PÚBLICOS, O DES [...]
|
EMPENHADO |
23.200,00 |
|
| 01/07/2025 |
01070028
COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA - ENEL
|
07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, PARA MANUTENÇÃO DOS PRÉDIOS PÚBLICOS, SOB RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE TURURU/CE.
|
LIQUIDADO |
22.757,95 |
|
| 01/07/2025 |
01070028
COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA - ENEL
|
07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, PARA MANUTENÇÃO DOS PRÉDIOS PÚBLICOS, SOB RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE TURURU/CE.
|
EMPENHADO |
22.757,95 |
|
| 01/07/2025 |
01070027
ENAJEH EMPREENDIMENTOS E SERVIÇOS LTDA
|
08 - SECRETARIA DE SAÚDE
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM LOCAÇÃO DE MATERIAL DE EVENTOS QUE ATENDA AS DIVERSAS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE.
|
EMPENHADO |
12.000,00 |
|
| 01/07/2025 |
01070026
J.V.P. SILVA
|
09 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
AQUISIÇÃO DE REFEIÇÕES TIPO KITS DE LANCHES, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, NA CONFERÊNCIA MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL, QUE REALIZ [...]
|
EMPENHADO |
9.440,00 |
|
| 01/07/2025 |
01070025
J.V.P. SILVA
|
05 - SECRETARIA DE ESPORTE E JUVENTUDE
AQUISIÇÃO DE REFEIÇÕES TIPO QUENTINHA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ESPORTE E JUVENTUDE DO MUNICÍPIO DE TURURU-CE, NOS EVENTOS DE 12 E 13 DE JULHO.
|
EMPENHADO |
2.170,00 |
|
| 01/07/2025 |
01070024
J.V.P. SILVA
|
08 - SECRETARIA DE SAÚDE
AQUISIÇÃO DE REFEIÇÕES TIPO COFFEE BREAK PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, NO EVENTO DO DIA 03 DE JULHO, NO AUDITÓRIO DA SECRETARIA DE SAÚDE.
|
EMPENHADO |
650,00 |
|