lC - Lista de despesas.

Olá bem-vindo ao demonstrativo das despesas da Prefeitura Municipal de Tururu

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Empenhos Extra-orçamentárias Restos a pagar Liquidações Pagamentos Por credor Empenhadas, liquidada e paga
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GRÁFICO DEMONSTRATIVO - 2026
Total empenhado

R$ 110.290.371,31

Total liquidado

R$ 73.424.511,44

Total pago

R$ 64.511.137,74

Ultimas movimentações de empenhos, liquidações e pagamentos em ordem cronológica Foram encontradas 8983 registros

Fonte dos dados: Sistema contábil - S&S Informática Dados atualizados em: 24/07/2026 - 17:14:59
Data Número
Credor
Orgão
Histórico
Fase Valor (R$) Mais
30/06/2026 01060083
FOLHA DE PAGAMENTO
07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
VENCIMENTO E VANTEGENS DE SERVIDORES MUNICIPAIS TEMPORARIOS VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE TURURU-CE.
LIQUIDADO 1.697.515,70
30/06/2026 01060081
FOLHA DE PAGAMENTO
07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
VENCIMENTO E VANTEGENS DE SERVIDORES MUNICIPAIS EFETIVOS VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO . ENSINO INFANTIL (PRÉ ESCOLA)
PAGO 38.466,10
30/06/2026 01060081
FOLHA DE PAGAMENTO
07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
VENCIMENTO E VANTEGENS DE SERVIDORES MUNICIPAIS EFETIVOS VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO . ENSINO INFANTIL (PRÉ ESCOLA)
LIQUIDADO 38.466,10
30/06/2026 01060080
FOLHA DE PAGAMENTO
02 - SECRETARIA DA CHEFIA DE GABINETE
FERIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS DE SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE CHEFIA DE GABINETE.
PAGO 2.293,83
30/06/2026 01060080
FOLHA DE PAGAMENTO
02 - SECRETARIA DA CHEFIA DE GABINETE
FERIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS DE SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE CHEFIA DE GABINETE.
LIQUIDADO 2.293,83
30/06/2026 01060079
FOLHA DE PAGAMENTO
02 - SECRETARIA DA CHEFIA DE GABINETE
PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE CHEFIA DE GABINETE DO PREFEITO DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO.
PAGO 48.605,00
30/06/2026 01060079
FOLHA DE PAGAMENTO
02 - SECRETARIA DA CHEFIA DE GABINETE
PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE CHEFIA DE GABINETE DO PREFEITO DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO.
LIQUIDADO 48.605,00
30/06/2026 01060078
FOLHA DE PAGAMENTO
05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E JUVENTUDE
PAGAMENTO DE PESSOAL TEMPORARIO DA SECRETARIA DE ESPORTE E JUVENTUDE DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO.
PAGO 15.906,06
30/06/2026 01060078
FOLHA DE PAGAMENTO
05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E JUVENTUDE
PAGAMENTO DE PESSOAL TEMPORARIO DA SECRETARIA DE ESPORTE E JUVENTUDE DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO.
LIQUIDADO 15.906,06
30/06/2026 01060067
FOLHA DE PAGAMENTO
04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA URBANISMO E TRANSPORTE
FERIAS DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA. DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO.
PAGO 2.026,25
30/06/2026 01060067
FOLHA DE PAGAMENTO
04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA URBANISMO E TRANSPORTE
FERIAS DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA. DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO.
LIQUIDADO 2.026,25
30/06/2026 01060064
FOLHA DE PAGAMENTO
06 - SEC. MUNIC. DE DESEN. AGRÁRIO, REC. HID. MEIO AMB. ENERGIA RENOV. PROT. ANIMAL
FERIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS DE SERVIDORES MUNICIPAIS EFETIVOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE.
PAGO 588,96
30/06/2026 01060064
FOLHA DE PAGAMENTO
06 - SEC. MUNIC. DE DESEN. AGRÁRIO, REC. HID. MEIO AMB. ENERGIA RENOV. PROT. ANIMAL
FERIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS DE SERVIDORES MUNICIPAIS EFETIVOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE.
LIQUIDADO 588,96
30/06/2026 01060062
FOLHA DE PAGAMENTO
01 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS
FERIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS DE SERVIDORES MUNICIPAIS EFETIVOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS.
PAGO 2.077,85
30/06/2026 01060062
FOLHA DE PAGAMENTO
01 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS
FERIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS DE SERVIDORES MUNICIPAIS EFETIVOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS.
LIQUIDADO 2.077,85
30/06/2026 01060059
FOLHA DE PAGAMENTO
03 - CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO
VENCIMENTO E VANTEGENS DE SERVIDORES MUNICIPAIS EFETIVOS VINCULADOS A CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO.
PAGO 2.993,83
30/06/2026 01060059
FOLHA DE PAGAMENTO
03 - CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO
VENCIMENTO E VANTEGENS DE SERVIDORES MUNICIPAIS EFETIVOS VINCULADOS A CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO.
LIQUIDADO 2.993,83
30/06/2026 01060054
FOLHA DE PAGAMENTO
15 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURANÇA E PATRIMÔNIO
DESPESA COM PESSOAL TEMPORARIO DA SECRETARIA DE SEGURANÇA E PATRIMONIO DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO.
PAGO 13.940,60
30/06/2026 01060054
FOLHA DE PAGAMENTO
15 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURANÇA E PATRIMÔNIO
DESPESA COM PESSOAL TEMPORARIO DA SECRETARIA DE SEGURANÇA E PATRIMONIO DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO.
LIQUIDADO 13.940,60
30/06/2026 01060044
FOLHA DE PAGAMENTO
13 - OUVIDORIA
VENCIMENTO E VANTEGENS DE SERVIDORES MUNICIPAIS TEMPORARIOS VINCULADOS A SECRETARIA DE OUVIDORIA DO MUNICIPIO DE TURURU-CE.
PAGO 5.511,40
30/06/2026 01060044
FOLHA DE PAGAMENTO
13 - OUVIDORIA
VENCIMENTO E VANTEGENS DE SERVIDORES MUNICIPAIS TEMPORARIOS VINCULADOS A SECRETARIA DE OUVIDORIA DO MUNICIPIO DE TURURU-CE.
LIQUIDADO 5.511,40
30/06/2026 01060041
FOLHA DE PAGAMENTO
07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
VENCIMENTO DE FERIAS DE SERVIDORES MUNICIPAIS EFETIVOS VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO.(CRECHES)
PAGO 2.506,82
30/06/2026 01060041
FOLHA DE PAGAMENTO
07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
VENCIMENTO DE FERIAS DE SERVIDORES MUNICIPAIS EFETIVOS VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO.(CRECHES)
PAGO 111.935,65
30/06/2026 01060041
FOLHA DE PAGAMENTO
07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
VENCIMENTO DE FERIAS DE SERVIDORES MUNICIPAIS EFETIVOS VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO.(CRECHES)
LIQUIDADO 2.506,82
30/06/2026 01060041
FOLHA DE PAGAMENTO
07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
VENCIMENTO DE FERIAS DE SERVIDORES MUNICIPAIS EFETIVOS VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO.(CRECHES)
LIQUIDADO 111.935,65
30/06/2026 01060038
LUIZA LUCILEY JATAI CASTELO
08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSULTORIA TÉCNICA NA ÁREA DE RECURSOS HUMANOS, COM ÊNFASE NO ACOMPANHAMENTO MENSAL DAS MOVIMENTAÇÕES DAS INFO [...]
LIQUIDADO 2.900,00
30/06/2026 01060037
LUIZA LUCILEY JATAI CASTELO
01 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSULTORIA TÉCNICA NA ÁREA DE RECURSOS HUMANOS, COM ÊNFASE NO ACOMPANHAMENTO MENSAL DAS MOVIMENTAÇÕES DAS INFO [...]
LIQUIDADO 2.180,00
30/06/2026 01060036
LUIZA LUCILEY JATAI CASTELO
07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSULTORIA TÉCNICA NA ÁREA DE RECURSOS HUMANOS, COM ÊNFASE NO ACOMPANHAMENTO MENSAL DAS MOVIMENTAÇÕES DAS INFO [...]
LIQUIDADO 2.342,00
30/06/2026 01060035
LUIZA LUCILEY JATAI CASTELO
09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E TRABALHO
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSULTORIA TÉCNICA NA ÁREA DE RECURSOS HUMANOS, COM ÊNFASE NO ACOMPANHAMENTO MENSAL DAS MOVIMENTAÇÕES DAS INFO [...]
LIQUIDADO 1.830,00
30/06/2026 01060032
SARAIVA EMPREENDIMENTOS E SERVIÇOS LTDA
04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA URBANISMO E TRANSPORTE
SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREDIAL, SOB DEMANDA, A SEREM EXECULTADOS EM PRÉDIOS E EQUIPAMENTOS PÚBLICOS SOBRE AS TABELAS DE PREÇOS E CUSTOS DA CONSTRUÇÃO CIVIL DO SINAPI E DA SEINFRA - [...]
LIQUIDADO 13.319,32
30/06/2026 01040082
FOLHA DE PAGAMENTO
09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E TRABALHO
VENCIMENTO E VANTEGENS DE SERVIDORES MUNICIPAIS COMISSIONADOS VINCULADOS A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL.
PAGO 2.140,00
30/06/2026 01040082
FOLHA DE PAGAMENTO
09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E TRABALHO
VENCIMENTO E VANTEGENS DE SERVIDORES MUNICIPAIS COMISSIONADOS VINCULADOS A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL.
LIQUIDADO 2.140,00
30/06/2026 01040053
FOLHA DE PAGAMENTO
07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
VENCIMENTO E VANTEGENS DE SERVIDORES MUNICIPAIS COMISSIONADOS VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE TURURU-CE. (CRECHE)
PAGO 6.321,50
30/06/2026 01040053
FOLHA DE PAGAMENTO
07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
VENCIMENTO E VANTEGENS DE SERVIDORES MUNICIPAIS COMISSIONADOS VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE TURURU-CE. (CRECHE)
LIQUIDADO 6.321,50
29/06/2026 29060005
FRANCIVALDA SILVA DE VASCONCELOS CASTRO
09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E TRABALHO
AQUISIÇÃO DE URNA FUNERÁRIAS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETÁRIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE TURURU-CE, CONFORME LICITAÇÃO Nº 09.004/2025-DL E CONTRATO Nº 20250131 [...]
EMPENHADO 1.073,25
29/06/2026 29060004
FRANCIVALDA SILVA DE VASCONCELOS CASTRO
09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E TRABALHO
AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS FUNERÁRIOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETÁRIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE TURURU-CE, CONFORME LICITAÇÃO Nº 09.004/2025-DL E CONTRATAÇÃO Nº 2 [...]
EMPENHADO 789,00
29/06/2026 29060003
JOSE BERGSON BARBOSA DE OLIVEIRA
09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E TRABALHO
CONCESSÃO DE DIÁRIA PARA CONSELHEIRO(A) TUTELAR COM INTUITO DE TRATAR DE ASSUNTOS REFERENTE A CRIANÇA E ADOLESCENTE, NO DIA 30 DE JUNHO DE 2026, NO MUNICIPIO DE TEJUÇUOCA, CONFORME [...]
EMPENHADO 100,00
29/06/2026 29060002
MANOEL BRAGA TEODOSIO
09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E TRABALHO
CONCESSÃO DE DIÁRIA PARA CONSELHEIRO(A) TUTELAR COM INTUITO DE TRATAR DE ASSUNTOS REFERENTE A CRIANÇA E ADOLESCENTE, NO DIA 30 DE JUNHO DE 2026, NO MUNICIPIO DE TEJUÇUOCA, CONFORME [...]
EMPENHADO 100,00
29/06/2026 29060001
ANTONIA PATRICIA FERREIRA DA SILVA
09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E TRABALHO
CONCESSÃO DE DIÁRIA PARA CONSELHEIRO(A) TUTELAR COM INTUITO DE TRATAR DE ASSUNTOS REFERENTE A CRIANÇA E ADOLESCENTE, NO DIA 30 DE JUNHO DE 2026, NO MUNICIPIO DE TEJUÇUOCA, CONFORME [...]
EMPENHADO 100,00
29/06/2026 26060225
ANTONIA PATRICIA FERREIRA DA SILVA
09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E TRABALHO
CONCESSÃO DE DIÁRIA PARA CONSELHEIRO(A) TUTELAR COM INTUITO DE ACOMPANHAR CRIANÇA AO CARTORIO DE 1º OFICIO DE TRAIRI, NO DIA 29 DE JUNHO DE 2026, NO MUNICIPIO DE TRAIRI, CONFORME P [...]
LIQUIDADO 100,00
29/06/2026 26060224
MANOEL BRAGA TEODOSIO
09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E TRABALHO
CONCESSÃO DE DIÁRIA PARA CONSELHEIRO(A) TUTELAR COM INTUITO DE ACOMPANHAR CRIANÇA AO CARTORIO DE 1º OFICIO DE TRAIRI, NO DIA 29 DE JUNHO DE 2026, NO MUNICIPIO DE TRAIRI, CONFORME P [...]
LIQUIDADO 100,00
29/06/2026 26060223
FRANCISCO JEFFERSON DOS SANTOS FURTADO
09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E TRABALHO
CONCESSÃO DE DIÁRIA PARA CONSELHEIRO(A) TUTELAR COM INTUITO DE TRATAR DE ASSUNTOS RELACIONADOS A CRIANÇA E ADOLESCENTE, NO DIA 29 DE JUNHO DE 2026, NO MUNICIPIO DE UMIRIM, CONFORME [...]
LIQUIDADO 100,00
29/06/2026 26060222
JOSE BERGSON BARBOSA DE OLIVEIRA
09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E TRABALHO
CONCESSÃO DE DIÁRIA PARA CONSELHEIRO(A) TUTELAR COM INTUITO DE TRATAR DE ASSUNTOS RELACIONADOS A CRIANÇA E ADOLESCENTE, NO DIA 29 DE JUNHO DE 2026, NO MUNICIPIO DE UMIRIM, CONFORME [...]
LIQUIDADO 100,00
29/06/2026 26060217
MARIA ALVES LIMA
07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
PRECATÓRIOS DO FUNDEF DEVIDOS AO CREDOR ORA IDENTIFICADO.
PAGO 11.499,22
29/06/2026 26060216
MARIA BEZERRA LOPES
07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
PRECATÓRIOS DO FUNDEF DEVIDOS AO CREDOR ORA IDENTIFICADO.
PAGO 26.998,18
29/06/2026 26060215
MARIA MARINETE AGRELA BARROSO
07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
PRECATÓRIOS DO FUNDEF DEVIDOS AO CREDOR ORA IDENTIFICADO.
PAGO 26.998,18
29/06/2026 26060214
IZILDA PAULO DE SOUSA
07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
PRECATÓRIOS DO FUNDEF DEVIDOS AO CREDOR ORA IDENTIFICADO.
PAGO 2.999,80
29/06/2026 26060213
MARIA MARLENE NUNES GOMES
07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
PRECATÓRIOS DO FUNDEF DEVIDOS AO CREDOR ORA IDENTIFICADO.
PAGO 53.996,36
29/06/2026 26060211
MARIA LUCINETE BARBOSA GOMES
07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
PRECATÓRIOS DO FUNDEF DEVIDOS AO CREDOR ORA IDENTIFICADO.
PAGO 29.997,98
29/06/2026 26060210
MARIA LUCIMAR DA SILVA BESSA
07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
PRECATÓRIOS DO FUNDEF DEVIDOS AO CREDOR ORA IDENTIFICADO.
PAGO 11.999,19
29/06/2026 26060209
MARIA LUCILANE BARBOSA LUNA DE SOUSA
07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
PRECATÓRIOS DO FUNDEF DEVIDOS AO CREDOR ORA IDENTIFICADO.
PAGO 42.497,13
29/06/2026 26060208
MARIA LUCIENE VIRGÍNIO DE MENEZES
07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
PRECATÓRIOS DO FUNDEF DEVIDOS AO CREDOR ORA IDENTIFICADO.
PAGO 44.996,96
29/06/2026 26060207
MARIA LEONELDA RODRIGUES
07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
PRECATÓRIOS DO FUNDEF DEVIDOS AO CREDOR ORA IDENTIFICADO.
PAGO 6.249,58
29/06/2026 26060206
MARIA ISLANDIA BARBOSA VIDAL
07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
PRECATÓRIOS DO FUNDEF DEVIDOS AO CREDOR ORA IDENTIFICADO.
PAGO 26.998,18
29/06/2026 26060205
MARIA IREUDA DE SOUSA SETUBAL
07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
PRECATÓRIOS DO FUNDEF DEVIDOS AO CREDOR ORA IDENTIFICADO.
PAGO 37.247,49
29/06/2026 26060204
MARIA BARBOSA DO NASCIMENTO
07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
PRECATÓRIOS DO FUNDEF DEVIDOS AO CREDOR ORA IDENTIFICADO.
PAGO 44.996,96
29/06/2026 26060203
MARIA ANETE DE SOUSA FREITAS
07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
PRECATÓRIOS DO FUNDEF DEVIDOS AO CREDOR ORA IDENTIFICADO.
PAGO 6.249,58
29/06/2026 26060202
MARIA IRANIR DE FREITAS GOMES
07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
PRECATÓRIOS DO FUNDEF DEVIDOS AO CREDOR ORA IDENTIFICADO.
PAGO 29.997,98
29/06/2026 26060201
MARIA ALVES TEIXEIRA
07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
PRECATÓRIOS DO FUNDEF DEVIDOS AO CREDOR ORA IDENTIFICADO.
PAGO 11.499,22
29/06/2026 26060200
MARIA ALVES SARAIVA LIMA
07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
PRECATÓRIOS DO FUNDEF DEVIDOS AO CREDOR ORA IDENTIFICADO.
PAGO 8.999,39

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