lC - Lista de despesas.

Olá bem-vindo ao demonstrativo das despesas da Prefeitura Municipal de Tururu

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GRÁFICO DEMONSTRATIVO - 2026
Total empenhado

R$ 110.290.371,31

Total liquidado

R$ 73.424.511,44

Total pago

R$ 64.511.137,74

Ultimas movimentações de empenhos, liquidações e pagamentos em ordem cronológica Foram encontradas 8983 registros

Fonte dos dados: Sistema contábil - S&S Informática Dados atualizados em: 24/07/2026 - 17:14:59
Data Número
Credor
Orgão
Histórico
Fase Valor (R$) Mais
29/05/2026 29050005
FOLHA DE PAGAMENTO
09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E TRABALHO
VENCIMENTO E VANTEGENS DE SERVIDORES MUNICIPAIS EFETIVOS VINCULADOS A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - CRAS.
EMPENHADO 13.000,00
29/05/2026 29050004
J.V.P. SILVA SERVIÇOS E COMERCIO LTDA
07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
AQUISIÇÃO COFFEE BREAK E SERVIÇOS DE BUFFET PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE TURURU-CE, NO EVENTO: ENCONTRO ENTRE NUMEROS E AFETOS, COM OS PRO [...]
EMPENHADO 2.325,00
29/05/2026 29050003
J.V.P. SILVA SERVIÇOS E COMERCIO LTDA
07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
AQUISIÇÃO DE KITS DE LANCHES PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE TURURU-CE, NO EVENTO DA 2º FORMAÇÃO COM AS PROFESSORAS DO ATENDIMENTO EDUCACIONA [...]
EMPENHADO 504,00
29/05/2026 29050002
CONSELHO REG.DE ENGENHARIA, ARQUITETURA E A. DO CE
04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA URBANISMO E TRANSPORTE
EMISSÃO DE ART DE PROJETO, ORÇAMENTO E FISCALIZAÇÃO DE REFORMA DA PRAÇA DA IGREJA MATRIZ NA SEDE DO MUNICIPIO DE TURURU-CE.
LIQUIDADO 108,39
29/05/2026 29050002
CONSELHO REG.DE ENGENHARIA, ARQUITETURA E A. DO CE
04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA URBANISMO E TRANSPORTE
EMISSÃO DE ART DE PROJETO, ORÇAMENTO E FISCALIZAÇÃO DE REFORMA DA PRAÇA DA IGREJA MATRIZ NA SEDE DO MUNICIPIO DE TURURU-CE.
EMPENHADO 108,39
29/05/2026 29050001
INSTITUTO EXCELÊNCIA DE GESTÃO E OPERACIONALIZAÇÃO
08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
TERMO DE FOMENTO DE CREDENCIADA DE INTERESSE SOCIAL DE PLANO DE TRABALHO, QUE ENTRE SI CELEBRAM A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, E O INSTITUTO EXCELÊNCIA DE GESTÃO E OPERACIONALIZA [...]
LIQUIDADO 270.729,58
29/05/2026 29050001
INSTITUTO EXCELÊNCIA DE GESTÃO E OPERACIONALIZAÇÃO
08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
TERMO DE FOMENTO DE CREDENCIADA DE INTERESSE SOCIAL DE PLANO DE TRABALHO, QUE ENTRE SI CELEBRAM A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, E O INSTITUTO EXCELÊNCIA DE GESTÃO E OPERACIONALIZA [...]
LIQUIDADO 569.572,89
29/05/2026 29050001
INSTITUTO EXCELÊNCIA DE GESTÃO E OPERACIONALIZAÇÃO
08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
TERMO DE FOMENTO DE CREDENCIADA DE INTERESSE SOCIAL DE PLANO DE TRABALHO, QUE ENTRE SI CELEBRAM A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, E O INSTITUTO EXCELÊNCIA DE GESTÃO E OPERACIONALIZA [...]
EMPENHADO 840.302,47
29/05/2026 29040021
INSTITUTO EXCELÊNCIA DE GESTÃO E OPERACIONALIZAÇÃO
08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
TERMO DE FOMENTO DE CREDENCIADA DE INTERESSE SOCIAL DE PLANO DE TRABALHO, QUE ENTRE SI CELEBRAM A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, E O INSTITUTO EXCELÊNCIA DE GESTÃO E OPERACIONALIZA [...]
PAGO 6.353,38
29/05/2026 29040002
INSTITUTO EXCELÊNCIA DE GESTÃO E OPERACIONALIZAÇÃO
08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
TERMO DE FOMENTO DE CREDENCIADA DE INTERESSE SOCIAL DE PLANO DE TRABALHO, QUE ENTRE SI CELEBRAM A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, E O INSTITUTO EXCELÊNCIA DE GESTÃO E OPERACIONALIZA [...]
PAGO 308.533,59
29/05/2026 28050006
ANTONIA PATRICIA FERREIRA DA SILVA
09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E TRABALHO
CONCESSÃO DE 01 DIÁRIA PARA CONSELHEIRO TUTELAR COM INTUITO DE TRATAR DE ASSUNTOS RELACIONADOS AO EQUIPAMENTO UTILIZADO NO DESEMPENHO DE SUAS ATRIBUIÇÕES LEGAIS, NO DIA 29 DE MAIO [...]
LIQUIDADO 100,00
29/05/2026 28050005
MANOEL BRAGA TEODOSIO
09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E TRABALHO
CONCESSÃO DE 01 DIÁRIA PARA CONSELHEIRO TUTELAR COM INTUITO DE TRATAR ASSUNTOS RELACIONADOS AO EQUIPAMENTO UTILIZADO NO DESEMPENHO DE SUAS ATRIBUIÇÕES LEGAIS, NO DIA 29 DE MAIO DE [...]
LIQUIDADO 100,00
29/05/2026 28040003
F G M MOREIRA CONFECÇÕES EIRELI - ME
05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E JUVENTUDE
AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ESPORTIVOS PARA ATENDER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E JUVENTUDE, CONFORME LICITAÇÃO Nº 05.004/2025-DL E CONTRATADO Nº 05.18.11.25.001.
LIQUIDADO 7.109,55
29/05/2026 23040005
FRANCISCO DAS CHAGAS FEITOSA PINTO
04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA URBANISMO E TRANSPORTE
LOCAÇÃO/ARRENDAMENTO DE PARTE DE TERRA DE 2 (DOIS) HECTARES DA PROPRIEDADE DENOMINADA ?MUNDO NOVO?, LOCALIZADA NA ESTRADA TURURU KM 04 NESTE MUNICIPIO, DESTINADO AO USO DO SOLO, PA [...]
LIQUIDADO 5.000,00
29/05/2026 14050002
66.480.251 IVANILDO PEREIRA DE FREITAS JUNIOR
06 - SEC. MUNIC. DE DESEN. AGRÁRIO, REC. HID. MEIO AMB. ENERGIA RENOV. PROT. ANIMAL
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS PARA EXECUÇÃO DE VISTORIAS DO PROGRAMA GARANTIA SAFRA REFERENTE AO CICLO 2026/2027, NO MUNICIPIO DE TURURU-CE.
PAGO 8.000,00
29/05/2026 04050118
CONFEDERAÇÃO NACIONAL DE MUNICÍPIOS
01 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS
SERVIÇOS DE REPRESENTATIVIDADE E APOIO INSTITUCIONAL, DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO MFINANCEIRO.
PAGO 1.225,00
29/05/2026 04050116
PASEP - MINISTERIO DA ECONOMIA
01 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS
DESPESA COM RECOLHIMENTO DE PASEP DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS.
PAGO 796,65
29/05/2026 04050116
PASEP - MINISTERIO DA ECONOMIA
01 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS
DESPESA COM RECOLHIMENTO DE PASEP DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS.
LIQUIDADO 796,65
29/05/2026 04050115
FOLHA DE PAGAMENTO
08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
PAGAMENTO DE PESSOAL LOTADO NA ATENÇÃO BÁSICA DA SECRETARIA DE SAÚDE.(COMISSIONADOS NASF)
PAGO 1.904,52
29/05/2026 04050115
FOLHA DE PAGAMENTO
08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
PAGAMENTO DE PESSOAL LOTADO NA ATENÇÃO BÁSICA DA SECRETARIA DE SAÚDE.(COMISSIONADOS NASF)
LIQUIDADO 1.904,52
29/05/2026 04050114
FOLHA DE PAGAMENTO
08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
PAGAMENTO DE FERIAS DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES GERAIS.
PAGO 972,67
29/05/2026 04050114
FOLHA DE PAGAMENTO
08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
PAGAMENTO DE FERIAS DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES GERAIS.
LIQUIDADO 972,67
29/05/2026 04050112
FOLHA DE PAGAMENTO
08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
PAGAMENTO DE PESSOAL LOTADO NA ATENÇÃO BÁSICA DA SECRETARIA DE SAÚDE.(COMISSIONADOS)
PAGO 11.883,68
29/05/2026 04050112
FOLHA DE PAGAMENTO
08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
PAGAMENTO DE PESSOAL LOTADO NA ATENÇÃO BÁSICA DA SECRETARIA DE SAÚDE.(COMISSIONADOS)
LIQUIDADO 11.883,68
29/05/2026 04050111
FOLHA DE PAGAMENTO
08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
PAGAMENTO DE PESSOAL LOTADO NA ATENÇÃO BÁSICA DA SECRETARIA DE SAÚDE.(EFETIVOS)
PAGO 174.073,24
29/05/2026 04050111
FOLHA DE PAGAMENTO
08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
PAGAMENTO DE PESSOAL LOTADO NA ATENÇÃO BÁSICA DA SECRETARIA DE SAÚDE.(EFETIVOS)
LIQUIDADO 174.073,24
29/05/2026 04050109
FOLHA DE PAGAMENTO
08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
PAGAMENTO DE PESSOAL LOTADO NA MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE DA SAÚDE, DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO.
PAGO 168.396,47
29/05/2026 04050109
FOLHA DE PAGAMENTO
08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
PAGAMENTO DE PESSOAL LOTADO NA MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE DA SAÚDE, DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO.
LIQUIDADO 168.396,47
29/05/2026 04050107
FOLHA DE PAGAMENTO
07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
VENCIMENTO E VANTEGENS DE SERVIDORES MUNICIPAIS COMISSIONADOS VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - ENSINO FUNDAMENTAL
PAGO 68.115,85
29/05/2026 04050107
FOLHA DE PAGAMENTO
07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
VENCIMENTO E VANTEGENS DE SERVIDORES MUNICIPAIS COMISSIONADOS VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - ENSINO FUNDAMENTAL
LIQUIDADO 68.115,85
29/05/2026 04050105
FOLHA DE PAGAMENTO
08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
VENCIMENTO E VANTEGENS DE SERVIDORES MUNICIPAIS VINCULADOS A SECRETARIA DE SAÚDE. AGENTES COMUNITARIOS DE SAÚDE.
PAGO 107.285,23
29/05/2026 04050105
FOLHA DE PAGAMENTO
08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
VENCIMENTO E VANTEGENS DE SERVIDORES MUNICIPAIS VINCULADOS A SECRETARIA DE SAÚDE. AGENTES COMUNITARIOS DE SAÚDE.
LIQUIDADO 107.285,23
29/05/2026 04050104
FOLHA DE PAGAMENTO
07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
VENCIMENTO E VANTEGENS DE SERVIDORES MUNICIPAIS TEMPORARIOS VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE TURURU-CE.
PAGO 691.024,02
29/05/2026 04050104
FOLHA DE PAGAMENTO
07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
VENCIMENTO E VANTEGENS DE SERVIDORES MUNICIPAIS TEMPORARIOS VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE TURURU-CE.
LIQUIDADO 691.024,02
29/05/2026 04050102
FOLHA DE PAGAMENTO
07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
VENCIMENTO E VANTEGENS DE SERVIDORES MUNICIPAIS TEMPORARIOS VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE TURURU-CE.
PAGO 1.006.932,13
29/05/2026 04050102
FOLHA DE PAGAMENTO
07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
VENCIMENTO E VANTEGENS DE SERVIDORES MUNICIPAIS TEMPORARIOS VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE TURURU-CE.
LIQUIDADO 2.565,30
29/05/2026 04050102
FOLHA DE PAGAMENTO
07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
VENCIMENTO E VANTEGENS DE SERVIDORES MUNICIPAIS TEMPORARIOS VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE TURURU-CE.
LIQUIDADO 1.006.932,13
29/05/2026 04050099
FOLHA DE PAGAMENTO
07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
VENCIMENTO E VANTEGENS DE SERVIDORES MUNICIPAIS EFETIVOS VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE TURURU-CE.
PAGO 921.078,81
29/05/2026 04050099
FOLHA DE PAGAMENTO
07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
VENCIMENTO E VANTEGENS DE SERVIDORES MUNICIPAIS EFETIVOS VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE TURURU-CE.
LIQUIDADO 921.078,81
29/05/2026 04050097
FOLHA DE PAGAMENTO
07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
VENCIMENTO E VANTEGENS DE SERVIDORES MUNICIPAIS EFETIVOS VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO . ENSINO INFANTIL (PRÉ ESCOLA)
PAGO 28.849,59
29/05/2026 04050097
FOLHA DE PAGAMENTO
07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
VENCIMENTO E VANTEGENS DE SERVIDORES MUNICIPAIS EFETIVOS VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO . ENSINO INFANTIL (PRÉ ESCOLA)
LIQUIDADO 28.849,59
29/05/2026 04050096
FOLHA DE PAGAMENTO
07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
VENCIMENTO DE FERIAS DE SERVIDORES MUNICIPAIS EFETIVOS VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO.(CRECHES)
PAGO 588,96
29/05/2026 04050096
FOLHA DE PAGAMENTO
07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
VENCIMENTO DE FERIAS DE SERVIDORES MUNICIPAIS EFETIVOS VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO.(CRECHES)
LIQUIDADO 588,96
29/05/2026 04050095
FOLHA DE PAGAMENTO
07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
VENCIMENTO E VANTEGENS DE SERVIDORES MUNICIPAIS EFETIVOS VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO.(CRECHES)
PAGO 401.282,93
29/05/2026 04050095
FOLHA DE PAGAMENTO
07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
VENCIMENTO E VANTEGENS DE SERVIDORES MUNICIPAIS EFETIVOS VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO.(CRECHES)
PAGO 7.520,46
29/05/2026 04050095
FOLHA DE PAGAMENTO
07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
VENCIMENTO E VANTEGENS DE SERVIDORES MUNICIPAIS EFETIVOS VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO.(CRECHES)
LIQUIDADO 401.282,93
29/05/2026 04050095
FOLHA DE PAGAMENTO
07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
VENCIMENTO E VANTEGENS DE SERVIDORES MUNICIPAIS EFETIVOS VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO.(CRECHES)
LIQUIDADO 7.520,46
29/05/2026 04050094
FOLHA DE PAGAMENTO
09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E TRABALHO
VENCIMENTO E VANTEGENS DE SERVIDORES MUNICIPAIS COMISSIONADOS VINCULADOS A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - CRAS.
PAGO 2.482,00
29/05/2026 04050094
FOLHA DE PAGAMENTO
09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E TRABALHO
VENCIMENTO E VANTEGENS DE SERVIDORES MUNICIPAIS COMISSIONADOS VINCULADOS A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - CRAS.
LIQUIDADO 2.482,00
29/05/2026 04050093
FOLHA DE PAGAMENTO
09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E TRABALHO
DESPESA COM PESSOAL TEMPORÁRIO LOTADOS NA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA.
PAGO 18.126,40
29/05/2026 04050093
FOLHA DE PAGAMENTO
09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E TRABALHO
DESPESA COM PESSOAL TEMPORÁRIO LOTADOS NA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA.
LIQUIDADO 18.126,40
29/05/2026 04050092
FOLHA DE PAGAMENTO
09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E TRABALHO
VENCIMENTO E VANTEGENS DE SERVIDORES MUNICIPAIS TEMPORARIOS VINCULADOS A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL.
PAGO 13.536,70
29/05/2026 04050092
FOLHA DE PAGAMENTO
09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E TRABALHO
VENCIMENTO E VANTEGENS DE SERVIDORES MUNICIPAIS TEMPORARIOS VINCULADOS A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL.
LIQUIDADO 13.536,70
29/05/2026 04050085
BOLSA MUSICA - LEI 004/2022
10 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E TURISMO
PROGRAMA BOLSA MUSICA, CONFORME A LEI MUNICIPAL Nº 004/2025, SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO.
PAGO 17.400,00
29/05/2026 04050085
BOLSA MUSICA - LEI 004/2022
10 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E TURISMO
PROGRAMA BOLSA MUSICA, CONFORME A LEI MUNICIPAL Nº 004/2025, SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO.
LIQUIDADO 17.400,00
29/05/2026 04050083
FOLHA DE PAGAMENTO
04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA URBANISMO E TRANSPORTE
VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES MUNICIPAIS EFETIVOS VINCULADOS A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO.
PAGO 37.272,85
29/05/2026 04050083
FOLHA DE PAGAMENTO
04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA URBANISMO E TRANSPORTE
VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES MUNICIPAIS EFETIVOS VINCULADOS A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO.
LIQUIDADO 37.272,85
29/05/2026 04050082
FOLHA DE PAGAMENTO
06 - SEC. MUNIC. DE DESEN. AGRÁRIO, REC. HID. MEIO AMB. ENERGIA RENOV. PROT. ANIMAL
FERIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS DE SERVIDORES MUNICIPAIS EFETIVOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE.
PAGO 713,24
29/05/2026 04050082
FOLHA DE PAGAMENTO
06 - SEC. MUNIC. DE DESEN. AGRÁRIO, REC. HID. MEIO AMB. ENERGIA RENOV. PROT. ANIMAL
FERIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS DE SERVIDORES MUNICIPAIS EFETIVOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE.
LIQUIDADO 713,24
29/05/2026 04050080
FOLHA DE PAGAMENTO
15 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURANÇA E PATRIMÔNIO
VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES MUNICIPAIS COMISSIONADOS VINCULADOS A SECRETARIA DE SEGURANÇA E PATRIMONIO, DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO.
PAGO 17.072,00

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