| Data |
Número Credor |
Orgão Histórico |
Fase |
Valor (R$) |
Mais |
| 28/03/2025 |
02010025
FOLHA DE PAGAMENTO
|
07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES MUNICIPAIS COMISSIONADOS VINCULADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, REFERENTE AOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO INFANTIL, DURANTE O CORRENTE E [...]
|
LIQUIDADO |
29.504,88 |
|
| 28/03/2025 |
02010022
FOLHA DE PAGAMENTO
|
07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
VENCIMENTO E VANTEGENS DE SERVIDORES MUNICIPAIS VINCULADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO INFANTIL.
|
PAGO |
32.193,38 |
|
| 28/03/2025 |
02010022
FOLHA DE PAGAMENTO
|
07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
VENCIMENTO E VANTEGENS DE SERVIDORES MUNICIPAIS VINCULADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO INFANTIL.
|
LIQUIDADO |
32.193,38 |
|
| 28/03/2025 |
02010021
FOLHA DE PAGAMENTO
|
07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES MUNICIPAIS EFETIVOS VINCULADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, REFERENTE A PROFISSIONAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL, DURANTE O CORRENTE EXERCÍC [...]
|
PAGO |
896.559,55 |
|
| 28/03/2025 |
02010021
FOLHA DE PAGAMENTO
|
07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES MUNICIPAIS EFETIVOS VINCULADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, REFERENTE A PROFISSIONAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL, DURANTE O CORRENTE EXERCÍC [...]
|
LIQUIDADO |
896.559,55 |
|
| 28/03/2025 |
02010017
FOLHA DE PAGAMENTO
|
07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
VENCIMENTO E VANTEGENS DE SERVIDORES MUNICIPAIS VINCULADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, REFERENTE A CONTRATAÇÃO TEMPORÁRIA DE PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO BÁSICA, ENSINO FUNDAM [...]
|
PAGO |
5.649,50 |
|
| 28/03/2025 |
02010017
FOLHA DE PAGAMENTO
|
07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
VENCIMENTO E VANTEGENS DE SERVIDORES MUNICIPAIS VINCULADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, REFERENTE A CONTRATAÇÃO TEMPORÁRIA DE PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO BÁSICA, ENSINO FUNDAM [...]
|
LIQUIDADO |
5.649,50 |
|
| 28/03/2025 |
02010016
R & G CONSTRUÇÕES E LOCAÇÕES EIRELI
|
07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES MUNICIPAIS EFETIVOS VINCULADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CORRESPONDENTE GESTÃO DOS SERVIÇOS DO MAC, DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO.
|
PAGO |
135.625,40 |
|
| 28/03/2025 |
02010016
FOLHA DE PAGAMENTO
|
07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES MUNICIPAIS EFETIVOS VINCULADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CORRESPONDENTE GESTÃO DOS SERVIÇOS DO MAC, DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO.
|
PAGO |
135.625,40 |
|
| 28/03/2025 |
02010016
R & G CONSTRUÇÕES E LOCAÇÕES EIRELI
|
07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
SERVIÇO DE LIMPEZA DE POÇO TURBULAR PROFUNDO, EM VIRTUDE DE ACÚMULO DE RESIDUOS ORIUNDO DE CAMADAS DE AREIA E OUTROS MATERIAIS DO INTERIOR DO POÇO, NA LOCALIDADE DE ÁGUA PRETA DA Z [...]
|
LIQUIDADO |
135.625,40 |
|
| 28/03/2025 |
02010016
FOLHA DE PAGAMENTO
|
07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
VENCIMENTO E VANTEGENS DE SERVIDORES MUNICIPAIS VINCULADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONTRATÇÃO POR TEMPO DETERMINADO DE PESSOAL DA GESTÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL, DURANTE [...]
|
LIQUIDADO |
135.625,40 |
|
| 28/03/2025 |
02010015
FOLHA DE PAGAMENTO
|
08 - SECRETARIA DE SAÚDE
VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES MUNICIPAIS EFETIVOS VINCULADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. (VIGILÂNCIA)
|
PAGO |
1.943,04 |
|
| 28/03/2025 |
02010015
FOLHA DE PAGAMENTO
|
08 - SECRETARIA DE SAÚDE
VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES MUNICIPAIS EFETIVOS VINCULADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. (VIGILÂNCIA)
|
LIQUIDADO |
1.943,04 |
|
| 28/03/2025 |
02010014
DIFERENCIAL SERVIÇOS E EMPREENDIMENTO EIRELI
|
07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES MUNICIPAIS VINCULADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO.
|
PAGO |
6.000,00 |
|
| 28/03/2025 |
02010014
FOLHA DE PAGAMENTO
|
07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES MUNICIPAIS VINCULADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO.
|
PAGO |
6.000,00 |
|
| 28/03/2025 |
02010014
DIFERENCIAL SERVIÇOS E EMPREENDIMENTO EIRELI
|
07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DAS INSTALAÇÕES FÍSICAS E PREDIAIS, COM FORNECIMENTO DA MÃO DE OBRA ESPECIALIZADA, MATERIAIS E PEÇAS DE REPOSIÇÃO E MANUTENÇÃO DE LOGR [...]
|
LIQUIDADO |
6.000,00 |
|
| 28/03/2025 |
02010014
FOLHA DE PAGAMENTO
|
07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES MUNICIPAIS VINCULADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO.
|
LIQUIDADO |
6.000,00 |
|
| 28/03/2025 |
02010012
FOLHA DE PAGAMENTO
|
06 - SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE
VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES MUNICIPAIS VINCULADOS A SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE, REFERENTE AOS FUNCIONÁRIOS EFETIVOS, DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIR [...]
|
PAGO |
9.335,70 |
|
| 28/03/2025 |
02010012
FOLHA DE PAGAMENTO
|
06 - SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE
VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES MUNICIPAIS VINCULADOS A SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE, REFERENTE AOS FUNCIONÁRIOS EFETIVOS, DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIR [...]
|
LIQUIDADO |
9.335,70 |
|
| 28/03/2025 |
02010010
FOLHA DE PAGAMENTO
|
05 - SECRETARIA DE ESPORTE E JUVENTUDE
VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES MUNICIPAIS EFETIVOS VINCULADOS A SECRETARIA DE ESPORTE E JUVENTUDE, DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO.
|
PAGO |
8.804,40 |
|
| 28/03/2025 |
02010010
FOLHA DE PAGAMENTO
|
05 - SECRETARIA DE ESPORTE E JUVENTUDE
VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES MUNICIPAIS EFETIVOS VINCULADOS A SECRETARIA DE ESPORTE E JUVENTUDE, DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO.
|
LIQUIDADO |
8.804,40 |
|
| 28/03/2025 |
02010008
FOLHA DE PAGAMENTO
|
04 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA
VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES MUNICIPAIS EFETIVOS VINCULADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO.
|
PAGO |
34.075,95 |
|
| 28/03/2025 |
02010008
FOLHA DE PAGAMENTO
|
04 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA
VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES MUNICIPAIS EFETIVOS VINCULADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO.
|
LIQUIDADO |
34.075,95 |
|
| 28/03/2025 |
02010007
CAGECE - COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTO DO CEARÁ
|
04 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA
VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES MUNICIPAIS VINCULADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, REFERENTE A CONTRATAÇÃO TEMPORÁRIA, DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO.
|
PAGO |
8.965,94 |
|
| 28/03/2025 |
02010007
FOLHA DE PAGAMENTO
|
04 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA
VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES MUNICIPAIS VINCULADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, REFERENTE A CONTRATAÇÃO TEMPORÁRIA, DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO.
|
PAGO |
8.965,94 |
|
| 28/03/2025 |
02010007
CAGECE - COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTO DO CEARÁ
|
04 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA
TARIFAS DE ÁGUA E ESGOTO DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA.
|
LIQUIDADO |
8.965,94 |
|
| 28/03/2025 |
02010007
FOLHA DE PAGAMENTO
|
04 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA
VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES MUNICIPAIS VINCULADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, REFERENTE A CONTRATAÇÃO TEMPORÁRIA, DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO.
|
LIQUIDADO |
8.965,94 |
|
| 28/03/2025 |
02010006
FOLHA DE PAGAMENTO
|
03 - CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO
VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES MUNICIPAIS COMISSIONADOS VINCULADOS À CONTROLADORIA GERAL, DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO.
|
PAGO |
2.140,00 |
|
| 28/03/2025 |
02010006
FOLHA DE PAGAMENTO
|
03 - CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO
VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES MUNICIPAIS COMISSIONADOS VINCULADOS À CONTROLADORIA GERAL, DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO.
|
LIQUIDADO |
2.140,00 |
|
| 28/03/2025 |
02010004
FOLHA DE PAGAMENTO
|
02 - GABINETE DO PREFEITO
VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES MUNICIPAIS EFETIVOS VINCULADOS AO GABINETE DO PREFEITO, DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO.
|
PAGO |
6.563,83 |
|
| 28/03/2025 |
02010004
FOLHA DE PAGAMENTO
|
02 - GABINETE DO PREFEITO
VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES MUNICIPAIS EFETIVOS VINCULADOS AO GABINETE DO PREFEITO, DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO.
|
LIQUIDADO |
6.563,83 |
|
| 28/03/2025 |
02010002
INSS - FUNDO DO REGIME GERAL DE PREVIDENCIA
|
01 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS
PARCELAMENTO PREVIDENCIÁRIO JUNTO AO INSS DE RESPONSABILIDADE DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL
|
LIQUIDADO |
41.518,28 |
|
| 28/03/2025 |
02010002
INSS - FUNDO DO REGIME GERAL DE PREVIDENCIA
|
01 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS
PARCELAMENTO PREVIDENCIÁRIO JUNTO AO INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL, PROMOVIDO PELA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICÍPIO.
|
LIQUIDADO |
41.518,28 |
|
| 28/03/2025 |
02010002
FOLHA DE PAGAMENTO
|
01 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS
VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES MUNICIPAIS VINCULADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS, PESSOAL EFETIVO DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO.
|
LIQUIDADO |
41.518,28 |
|
| 27/03/2025 |
27030014
RAFAEL ALISSON SANTOS DE SOUSA
|
04 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA
CONTRIBUIÇÃO AO SINDICATO DOS SERVIDORES PUBLICOS DA PREFEITURA DE TURURU LOTADO NESTA SECRETARIA. (02/2025)
|
EMPENHADO |
106,26 |
|
| 27/03/2025 |
27030006
DISTRIBUIDORA MARTINS DE EQUIP.INFORMATICA EIRELI
|
07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
REPASSE DE PARCELAS DE SEGUROS DE VIDA RETIDAS DE SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NESTA SECRETARIA, REFERENTE A FEV/2025.
|
EMPENHADO |
993,93 |
|
| 27/03/2025 |
27030002
GOVERNO DO ESTADO DO CEARA
|
07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
DEVOLUÇÃO DE SALDO REMANESNECENTE ORIUNDO DE RECURSO PROGRAMA PACTO PELA APRENDIZAGEM NESTA DATA.
|
PAGO |
59.899,22 |
|
| 27/03/2025 |
27030002
GOVERNO DO ESTADO DO CEARA
|
07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
DEVOLUÇÃO DE SALDO REMANESNECENTE ORIUNDO DE RECURSO PROGRAMA PACTO PELA APRENDIZAGEM NESTA DATA.
|
LIQUIDADO |
59.899,22 |
|
| 27/03/2025 |
27030002
GOVERNO DO ESTADO DO CEARA
|
07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
DEVOLUÇÃO DE SALDO REMANESNECENTE ORIUNDO DE RECURSO PROGRAMA PACTO PELA APRENDIZAGEM NESTA DATA.
|
EMPENHADO |
59.899,22 |
|
| 27/03/2025 |
27030001
MANOEL BRAGA TEODOSIO
|
09 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
TARIFA DE ENERGIA ELÉTRICA DO PRÉDIO DO CONSELHO TUTELAR, REFERENTE A NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2024.
|
EMPENHADO |
456,78 |
|
| 27/03/2025 |
27030001
J.V.P. SILVA
|
09 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
TARIFA DE ENERGIA ELÉTRICA DO PRÉDIO DO CONSELHO TUTELAR, REFERENTE A NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2024.
|
EMPENHADO |
456,78 |
|
| 27/03/2025 |
27030001
COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA - ENEL
|
09 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
TARIFA DE ENERGIA ELÉTRICA DO PRÉDIO DO CONSELHO TUTELAR, REFERENTE A NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2024.
|
EMPENHADO |
456,78 |
|
| 27/03/2025 |
20030001
ANTONIO SALES BARROSO FILHO
|
07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
CONFECÇÃO E IMPRESSÃO DE 250 APOSTILAS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS ALUNOS DO 5° E 6° ANO DO PROERD, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO.
|
LIQUIDADO |
4.500,00 |
|
| 27/03/2025 |
20030001
YURI OLIVEIRA SOCIEDADE UNIPESSOAL DE ADVOCACIA
|
07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PRESTADORA DE SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS ESPECIALIZADOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA EM LICITAÇÕES, JUNTO AS UNIDADES ADMINISTRATIVAS DO MUNICIPIO DE T [...]
|
LIQUIDADO |
4.500,00 |
|
| 27/03/2025 |
03020070
YURI OLIVEIRA SOCIEDADE UNIPESSOAL DE ADVOCACIA
|
02 - GABINETE DO PREFEITO
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PRESTADORA DE SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS ESPECIALIZADOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA EM LICITAÇÕES, JUNTO AS UNIDADES ADMINISTRATIVAS DO MUNICIPIO DE T [...]
|
LIQUIDADO |
3.000,00 |
|
| 27/03/2025 |
03020069
TELEMAR NORTE LESTE S.A.
|
09 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
PRESTAÇAO DE SERVIÇOS TELEFONICOS, JUNTO A SECRETARIA DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. PARA O EXERCICIO DE 2020
|
LIQUIDADO |
2.500,00 |
|
| 27/03/2025 |
03020069
YURI OLIVEIRA SOCIEDADE UNIPESSOAL DE ADVOCACIA
|
09 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PRESTADORA DE SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS ESPECIALIZADOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA EM LICITAÇÕES, JUNTO AS UNIDADES ADMINISTRATIVAS DO MUNICIPIO DE T [...]
|
LIQUIDADO |
2.500,00 |
|
| 27/03/2025 |
03020068
YURI OLIVEIRA SOCIEDADE UNIPESSOAL DE ADVOCACIA
|
08 - SECRETARIA DE SAÚDE
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PRESTADORA DE SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS ESPECIALIZADOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA EM LICITAÇÕES, JUNTO AS UNIDADES ADMINISTRATIVAS DO MUNICIPIO DE T [...]
|
LIQUIDADO |
4.500,00 |
|
| 27/03/2025 |
03020067
YURI OLIVEIRA SOCIEDADE UNIPESSOAL DE ADVOCACIA
|
03 - CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PRESTADORA DE SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS ESPECIALIZADOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA EM LICITAÇÕES, JUNTO AS UNIDADES ADMINISTRATIVAS DO MUNICIPIO DE T [...]
|
LIQUIDADO |
2.500,00 |
|
| 27/03/2025 |
03020066
YURI OLIVEIRA SOCIEDADE UNIPESSOAL DE ADVOCACIA
|
04 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PRESTADORA DE SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS ESPECIALIZADOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA EM LICITAÇÕES, JUNTO AS UNIDADES ADMINISTRATIVAS DO MUNICIPIO DE T [...]
|
LIQUIDADO |
2.500,00 |
|
| 27/03/2025 |
03020051
BANCO DO BRASIL S/A
|
09 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
TARIFAS DE SERVIÇOS BANCÁRIOS DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO.
|
LIQUIDADO |
101,52 |
|
| 27/03/2025 |
03020049
BANCO DO BRASIL S/A
|
05 - SECRETARIA DE ESPORTE E JUVENTUDE
TARIFAS DE SERVIÇOS BANCÁRIOS DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE ESPORTE E JUVENTUDE DESTE MUNICÍPIO.
|
PAGO |
25,38 |
|
| 27/03/2025 |
03020049
BANCO DO BRASIL S/A
|
05 - SECRETARIA DE ESPORTE E JUVENTUDE
TARIFAS DE SERVIÇOS BANCÁRIOS DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE ESPORTE E JUVENTUDE DESTE MUNICÍPIO.
|
LIQUIDADO |
25,38 |
|
| 27/03/2025 |
03020044
BANCO DO BRASIL S/A
|
01 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS
TARIFAS DE SERVIÇOS BANCÁRIOS DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS DESTE MUNICÍPIO.
|
PAGO |
101,52 |
|
| 27/03/2025 |
03020044
BANCO DO BRASIL S/A
|
01 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS
TARIFAS DE SERVIÇOS BANCÁRIOS DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS DESTE MUNICÍPIO.
|
LIQUIDADO |
101,52 |
|
| 27/03/2025 |
03020043
BANCO DO BRASIL S/A
|
02 - GABINETE DO PREFEITO
TARIFAS DE SERVIÇOS BANCÁRIOS DE RESPONSABILIDADE DO GABINETE DESTE MUNICÍPIO.
|
PAGO |
164,97 |
|
| 27/03/2025 |
03020043
BANCO DO BRASIL S/A
|
02 - GABINETE DO PREFEITO
TARIFAS DE SERVIÇOS BANCÁRIOS DE RESPONSABILIDADE DO GABINETE DESTE MUNICÍPIO.
|
LIQUIDADO |
164,97 |
|
| 27/03/2025 |
02010151
AGUIAR SERVIÇOS & ASSESSORIA LTDA
|
09 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS EM ASSESSORIA E CONSULTORIA JUNTO AOS CONSELHOS MUNICIPAIS DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPI [...]
|
PAGO |
3.000,00 |
|
| 27/03/2025 |
02010150
ANTONIA LOPES DE LIMA
|
08 - SECRETARIA DE SAÚDE
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS EM ASSESSORIA E CONSULTORIA JUNTO AOS CONSELHOS MUNICIPAIS DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE TURURU/C [...]
|
PAGO |
2.500,00 |
|
| 27/03/2025 |
02010150
AGUIAR SERVIÇOS & ASSESSORIA LTDA
|
08 - SECRETARIA DE SAÚDE
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS EM ASSESSORIA E CONSULTORIA JUNTO AOS CONSELHOS MUNICIPAIS DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE TURURU/C [...]
|
PAGO |
2.500,00 |
|