lC - Lista de pagamentos.

OPÇÕES DE FILTRO - PAGAMENTOS Para usar as opções de filtro, escolha o campo para a pesquisa e clique no botão pesquisar
Limpar
Covid
LISTA DE PAGAMENTOS - 2025 Foram encontradas 839 registrosFonte dos dados: Sistema contábil - S&S Informática
Dados atualizados em: 25/04/2025 - 17:49:39
Data
Pagamento
Identificação do empenho
Origem
Orgão
Histórico
Valor (R$) Mais
10/02/2025 EMPENHO: 02010074
16.727.230/0001-97
INSS - FUNDO DO REGIME GERAL DE PREVIDENCIA
01 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS

PARCELAMENTO DA DÍVIDA DE CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS INSS (INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL), DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS.
56.658,86
04/02/2025 EMPENHO: 31010002
07.135.601/0001-50
CONSELHO REG.DE ENGENHARIA, ARQUITETURA E A. DO CE
07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO

REFERENTE A ART DE LEVANTAMENTO TOPOGRÁFICO E TESTES DE SONDAGEM DO SOLO.
103,03
04/02/2025 EMPENHO: 29010001
07.135.601/0001-50
CONSELHO REG.DE ENGENHARIA, ARQUITETURA E A. DO CE
07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO

ANOTAÇÃO DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA (ART), Nº CE20251579224, JUNTO À SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE TURURU/CE.
103,03
04/02/2025 EMPENHO: 31010001
07.135.601/0001-50
CONSELHO REG.DE ENGENHARIA, ARQUITETURA E A. DO CE
07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO

PAGAMENTO DE ART DE PROJETO DE UM CENTRO DE EDUCAÇÃO EM TEMPO INTEGRAL,
103,03
04/02/2025 EMPENHO: 30010001
03.299.167/0001-93
CARTÓRIO IRINEU - OFICIO DE NOTAS E REGISTROS
01 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS

SERVIÇOS CARTORÁRIOS, DE INTERESSE DO MUNICÍPIO DE TURURU.
333,00
31/01/2025 EMPENHO: 02010138
07.047.251/0001-70
COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA - ENEL
07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO

PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ENERGIA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE TURURU/CE.
713,72
31/01/2025 EMPENHO: 02010062
00.000.000/1211-42
BANCO DO BRASIL S/A
01 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS

TARIFAS DE SERVIÇOS BANCÁRIOS DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS DESTE MUNICÍPIO.
106,91
31/01/2025 EMPENHO: 02010062
00.000.000/1211-42
BANCO DO BRASIL S/A
01 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS

TARIFAS DE SERVIÇOS BANCÁRIOS DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS DESTE MUNICÍPIO.
5.235,20
31/01/2025 EMPENHO: 02010139
00.834.074/0001-23
CAIXA ECONOMICA FEDERAL
01 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS

TARIFAS DE SERVIÇOS BANCÁRIOS DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS DESTE MUNICÍPIO.
125,61
30/01/2025 EMPENHO: 02010046
10.517.878/0001-52
FOLHA DE PAGAMENTO
09 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES MUNICIPAIS TEMPORÁRIOS VINCULADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. (PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA E CADASTRO ÚNICO)
3.187,80
30/01/2025 EMPENHO: 02010091
10.517.878/0001-52
FOLHA DE PAGAMENTO
09 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES MUNICIPAIS TEMPORÁRIOS VINCULADOS A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO. (CRIANÇA FELIZ)
8.125,60
30/01/2025 EMPENHO: 02010041
10.517.878/0001-52
FOLHA DE PAGAMENTO
09 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES MUNICIPAIS VINCULADOS A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CORRESPONDENTE A CONTRATAÇÃO TEMPORÁRIA.
1.822,99
30/01/2025 EMPENHO: 02010031
10.517.878/0001-52
FOLHA DE PAGAMENTO
08 - SECRETARIA DE SAÚDE

VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES MUNICIPAIS VINCULADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, REFERENTE A CONTRATAÇÃO TEMPORÁRIA DE PESSOAL.
15.623,52
30/01/2025 EMPENHO: 02010033
10.517.878/0001-52
FOLHA DE PAGAMENTO
08 - SECRETARIA DE SAÚDE

VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES MUNICIPAIS VINCULADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, REFERENTE A CONTRTAÇÃO TEMPORÁRIA.
19.526,77
30/01/2025 EMPENHO: 02010039
10.517.878/0001-52
FOLHA DE PAGAMENTO
08 - SECRETARIA DE SAÚDE

VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES MUNICIPAIS VINCULADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CORRESPONDENTE A CONTRATAÇÃO TEMPORÁRIA DO MAC.
97.665,29
30/01/2025 EMPENHO: 02010111
10.517.878/0001-52
FOLHA DE PAGAMENTO
08 - SECRETARIA DE SAÚDE

VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES MUNICIPAIS VINCULADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, REFERENTE A CONTRTAÇÃO TEMPORÁRIA NASF.
1.899,07
30/01/2025 EMPENHO: 02010018
10.517.878/0001-52
FOLHA DE PAGAMENTO
07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO

VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES MUNICIPAIS TEMPORÁRIOS VINCULADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, REMUNERAÇÃO DE PROFISSIONAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL, DURANTE O CORRENTE E [...]
16.982,45
30/01/2025 EMPENHO: 02010023
10.517.878/0001-52
FOLHA DE PAGAMENTO
07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO

VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES MUNICIPAIS TEMPORÁRIOS VINCULADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, REFERENTE A PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO INFANTIL, DURANTE O CORRENTE EXERC [...]
1.518,00
30/01/2025 EMPENHO: 02010016
10.517.878/0001-52
FOLHA DE PAGAMENTO
07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO

VENCIMENTO E VANTEGENS DE SERVIDORES MUNICIPAIS VINCULADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONTRATÇÃO POR TEMPO DETERMINADO DE PESSOAL DA GESTÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL, DURANTE [...]
133.539,27
30/01/2025 EMPENHO: 02010007
10.517.878/0001-52
FOLHA DE PAGAMENTO
04 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA

VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES MUNICIPAIS VINCULADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, REFERENTE A CONTRATAÇÃO TEMPORÁRIA, DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO.
8.437,80
30/01/2025 EMPENHO: 02010052
10.517.878/0001-52
FOLHA DE PAGAMENTO
11 - PROCURADORIA GERAL DO MUNÍCIPIO

VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES MUNICIPAIS COMISSIONADOS VINCULADOS A PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO, DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO.
6.612,00
30/01/2025 EMPENHO: 02010102
10.517.878/0001-52
FOLHA DE PAGAMENTO
11 - PROCURADORIA GERAL DO MUNÍCIPIO

VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES MUNICIPAIS VINCULADOS A PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO, DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO.
6.000,00
30/01/2025 EMPENHO: 02010050
10.517.878/0001-52
FOLHA DE PAGAMENTO
10 - SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO

VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES MUNICIPAIS EFETIVOS VINCULADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E TURISMO, DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO.
8.147,86
30/01/2025 EMPENHO: 02010096
10.517.878/0001-52
FOLHA DE PAGAMENTO
10 - SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO

VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES MUNICIPAIS COMISSIONADOS VINCULADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E TURISMO, DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO.
12.416,30
30/01/2025 EMPENHO: 02010097
10.517.878/0001-52
FOLHA DE PAGAMENTO
10 - SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO

VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES MUNICIPAIS VINCULADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E TURISMO, DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO.
6.000,00
30/01/2025 EMPENHO: 02010086
10.517.878/0001-52
FOLHA DE PAGAMENTO
09 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES MUNICIPAIS COMISSIONADOS VINCULADOS A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO.
26.400,00
30/01/2025 EMPENHO: 02010043
10.517.878/0001-52
FOLHA DE PAGAMENTO
09 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES MUNICIPAIS COMISSIONADOS VINCULADOS A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. (CONSELHO TUTELAR)
9.010,00
30/01/2025 EMPENHO: 02010088
10.517.878/0001-52
FOLHA DE PAGAMENTO
09 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES MUNICIPAIS COMISSIONADOS VINCULADOS A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. (CRAS)
5.124,00
30/01/2025 EMPENHO: 02010089
10.517.878/0001-52
FOLHA DE PAGAMENTO
09 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES MUNICIPAIS EFETIVOS VINCULADOS A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. (CRAS)
11.205,64
30/01/2025 EMPENHO: 02010090
10.517.878/0001-52
FOLHA DE PAGAMENTO
09 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES MUNICIPAIS EFETIVOS VINCULADOS A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. (CONSELHO TUTELAR)
1.836,78

Qual o seu nível de satisfação com essa página?


Muito insatisfeito

Insatisfeito

Neutro

Satisfeito

Muito satisfeito
logo