Data Pagamento |
Identificação do empenho Origem |
Orgão Histórico |
Valor (R$) |
Mais |
10/02/2025 |
EMPENHO: 02010074
16.727.230/0001-97
INSS - FUNDO DO REGIME GERAL DE PREVIDENCIA
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01 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS
PARCELAMENTO DA DÍVIDA DE CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS INSS (INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL), DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS.
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56.658,86 |
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04/02/2025 |
EMPENHO: 31010002
07.135.601/0001-50
CONSELHO REG.DE ENGENHARIA, ARQUITETURA E A. DO CE
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07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
REFERENTE A ART DE LEVANTAMENTO TOPOGRÁFICO E TESTES DE SONDAGEM DO SOLO.
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103,03 |
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04/02/2025 |
EMPENHO: 29010001
07.135.601/0001-50
CONSELHO REG.DE ENGENHARIA, ARQUITETURA E A. DO CE
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07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
ANOTAÇÃO DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA (ART), Nº CE20251579224, JUNTO À SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE TURURU/CE.
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103,03 |
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04/02/2025 |
EMPENHO: 31010001
07.135.601/0001-50
CONSELHO REG.DE ENGENHARIA, ARQUITETURA E A. DO CE
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07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
PAGAMENTO DE ART DE PROJETO DE UM CENTRO DE EDUCAÇÃO EM TEMPO INTEGRAL,
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103,03 |
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04/02/2025 |
EMPENHO: 30010001
03.299.167/0001-93
CARTÓRIO IRINEU - OFICIO DE NOTAS E REGISTROS
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01 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS
SERVIÇOS CARTORÁRIOS, DE INTERESSE DO MUNICÍPIO DE TURURU.
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333,00 |
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31/01/2025 |
EMPENHO: 02010138
07.047.251/0001-70
COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA - ENEL
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07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ENERGIA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE TURURU/CE.
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713,72 |
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31/01/2025 |
EMPENHO: 02010062
00.000.000/1211-42
BANCO DO BRASIL S/A
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01 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS
TARIFAS DE SERVIÇOS BANCÁRIOS DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS DESTE MUNICÍPIO.
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106,91 |
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31/01/2025 |
EMPENHO: 02010062
00.000.000/1211-42
BANCO DO BRASIL S/A
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01 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS
TARIFAS DE SERVIÇOS BANCÁRIOS DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS DESTE MUNICÍPIO.
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5.235,20 |
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31/01/2025 |
EMPENHO: 02010139
00.834.074/0001-23
CAIXA ECONOMICA FEDERAL
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01 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS
TARIFAS DE SERVIÇOS BANCÁRIOS DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS DESTE MUNICÍPIO.
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125,61 |
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30/01/2025 |
EMPENHO: 02010046
10.517.878/0001-52
FOLHA DE PAGAMENTO
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09 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES MUNICIPAIS TEMPORÁRIOS VINCULADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. (PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA E CADASTRO ÚNICO)
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3.187,80 |
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30/01/2025 |
EMPENHO: 02010091
10.517.878/0001-52
FOLHA DE PAGAMENTO
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09 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES MUNICIPAIS TEMPORÁRIOS VINCULADOS A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO. (CRIANÇA FELIZ)
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8.125,60 |
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30/01/2025 |
EMPENHO: 02010041
10.517.878/0001-52
FOLHA DE PAGAMENTO
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09 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES MUNICIPAIS VINCULADOS A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CORRESPONDENTE A CONTRATAÇÃO TEMPORÁRIA.
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1.822,99 |
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30/01/2025 |
EMPENHO: 02010031
10.517.878/0001-52
FOLHA DE PAGAMENTO
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08 - SECRETARIA DE SAÚDE
VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES MUNICIPAIS VINCULADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, REFERENTE A CONTRATAÇÃO TEMPORÁRIA DE PESSOAL.
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15.623,52 |
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30/01/2025 |
EMPENHO: 02010033
10.517.878/0001-52
FOLHA DE PAGAMENTO
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08 - SECRETARIA DE SAÚDE
VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES MUNICIPAIS VINCULADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, REFERENTE A CONTRTAÇÃO TEMPORÁRIA.
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19.526,77 |
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30/01/2025 |
EMPENHO: 02010039
10.517.878/0001-52
FOLHA DE PAGAMENTO
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08 - SECRETARIA DE SAÚDE
VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES MUNICIPAIS VINCULADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CORRESPONDENTE A CONTRATAÇÃO TEMPORÁRIA DO MAC.
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97.665,29 |
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30/01/2025 |
EMPENHO: 02010111
10.517.878/0001-52
FOLHA DE PAGAMENTO
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08 - SECRETARIA DE SAÚDE
VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES MUNICIPAIS VINCULADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, REFERENTE A CONTRTAÇÃO TEMPORÁRIA NASF.
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1.899,07 |
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30/01/2025 |
EMPENHO: 02010018
10.517.878/0001-52
FOLHA DE PAGAMENTO
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07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES MUNICIPAIS TEMPORÁRIOS VINCULADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, REMUNERAÇÃO DE PROFISSIONAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL, DURANTE O CORRENTE E [...]
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16.982,45 |
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30/01/2025 |
EMPENHO: 02010023
10.517.878/0001-52
FOLHA DE PAGAMENTO
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07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES MUNICIPAIS TEMPORÁRIOS VINCULADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, REFERENTE A PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO INFANTIL, DURANTE O CORRENTE EXERC [...]
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1.518,00 |
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30/01/2025 |
EMPENHO: 02010016
10.517.878/0001-52
FOLHA DE PAGAMENTO
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07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
VENCIMENTO E VANTEGENS DE SERVIDORES MUNICIPAIS VINCULADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONTRATÇÃO POR TEMPO DETERMINADO DE PESSOAL DA GESTÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL, DURANTE [...]
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133.539,27 |
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30/01/2025 |
EMPENHO: 02010007
10.517.878/0001-52
FOLHA DE PAGAMENTO
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04 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA
VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES MUNICIPAIS VINCULADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, REFERENTE A CONTRATAÇÃO TEMPORÁRIA, DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO.
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8.437,80 |
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30/01/2025 |
EMPENHO: 02010052
10.517.878/0001-52
FOLHA DE PAGAMENTO
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11 - PROCURADORIA GERAL DO MUNÍCIPIO
VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES MUNICIPAIS COMISSIONADOS VINCULADOS A PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO, DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO.
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6.612,00 |
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30/01/2025 |
EMPENHO: 02010102
10.517.878/0001-52
FOLHA DE PAGAMENTO
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11 - PROCURADORIA GERAL DO MUNÍCIPIO
VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES MUNICIPAIS VINCULADOS A PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO, DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO.
|
6.000,00 |
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30/01/2025 |
EMPENHO: 02010050
10.517.878/0001-52
FOLHA DE PAGAMENTO
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10 - SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO
VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES MUNICIPAIS EFETIVOS VINCULADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E TURISMO, DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO.
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8.147,86 |
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30/01/2025 |
EMPENHO: 02010096
10.517.878/0001-52
FOLHA DE PAGAMENTO
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10 - SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO
VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES MUNICIPAIS COMISSIONADOS VINCULADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E TURISMO, DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO.
|
12.416,30 |
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30/01/2025 |
EMPENHO: 02010097
10.517.878/0001-52
FOLHA DE PAGAMENTO
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10 - SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO
VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES MUNICIPAIS VINCULADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E TURISMO, DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO.
|
6.000,00 |
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30/01/2025 |
EMPENHO: 02010086
10.517.878/0001-52
FOLHA DE PAGAMENTO
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09 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES MUNICIPAIS COMISSIONADOS VINCULADOS A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO.
|
26.400,00 |
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30/01/2025 |
EMPENHO: 02010043
10.517.878/0001-52
FOLHA DE PAGAMENTO
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09 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES MUNICIPAIS COMISSIONADOS VINCULADOS A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. (CONSELHO TUTELAR)
|
9.010,00 |
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30/01/2025 |
EMPENHO: 02010088
10.517.878/0001-52
FOLHA DE PAGAMENTO
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09 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES MUNICIPAIS COMISSIONADOS VINCULADOS A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. (CRAS)
|
5.124,00 |
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30/01/2025 |
EMPENHO: 02010089
10.517.878/0001-52
FOLHA DE PAGAMENTO
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09 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES MUNICIPAIS EFETIVOS VINCULADOS A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. (CRAS)
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11.205,64 |
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30/01/2025 |
EMPENHO: 02010090
10.517.878/0001-52
FOLHA DE PAGAMENTO
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09 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES MUNICIPAIS EFETIVOS VINCULADOS A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. (CONSELHO TUTELAR)
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1.836,78 |
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