lC - Lista de empenhos.

EMPENHO: 19050011 - DATA: 19/05/2021

INFORMAÇÕES DO EMPENHO

Número do empenho: 19050011
Data: 19/05/2021
Valor: R$ 64.820,00
Fornecedor: DIFERENCIAL SERVIÇOS E EMPREENDIMENTO EIRELI
CNPJ do fornecedor: 24.880.194/0001-25

INFORMAÇÕES DE ORÇAMENTO

Unidade gestora: FUNDO MUNI
Orgão: 05 - SECRETARIA DE SAUDE
Unidade orçamentária: 05.02 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Proj. atividade: 2.032 - FUNCIONAMENTO BLOCO ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE PÚBLICA - CUSTEIO
Natureza: 3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
Fonte de recurso: 1214000000 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Custeio das Ações e Serviços

INFORMAÇÕES DO HISTÓRICO

PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE AR CONDICIONADO E EQUIPAMENTOS ELETRÔNICOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA ATENÇÃO PRIMARIA, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE TURURU/CE. CONFORME PROCESSO LICITATORIO N° 2021,04,14,01 E CONTRATO FIRMANDO ENTRE AS PARTES N° 2021,05,19,03PS.

 

MOVIMENTAÇÕES DA LIQUIDAÇÃO

Data Nota fiscal Exercício (R$) Valor Item
20/07/2021 210 2021 9.260,00
19/07/2021 220 2021 9.260,00
17/08/2021 229 2021 9.260,00
10/09/2021 245 2021 8.620,00
06/10/2021 258 2021 8.780,00
17/11/2021 271 2021 8.600,00
27/12/2021 288 2021 8.750,00
Quantidade: 7 Valor total: 62.530,00

MOVIMENTAÇÕES DO PAGAMENTOS

Data Número pagamento Exercício (R$) Valor Mais
20/07/2021 20070001 2021 9.260,00
27/09/2021 27090007 2021 8.620,00
14/10/2021 14100012 2021 8.780,00
30/11/2021 30110008 2021 8.600,00
28/12/2021 28120050 2021 8.750,00
Quantidade: 5 Valor total: 44.010,00
Fonte dos dados: Sistema contábil - S&S Informática

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